2月18日,集團法務(wù)審計部召開2025年內(nèi)部審計工作會議,會議由法務(wù)審計部負責人主持,子集團、直屬企業(yè)分管審計工作領(lǐng)導(dǎo)、集團相關(guān)部室負責人參加。
會上,法務(wù)審計部宣讀了《江東控股集團2025年度內(nèi)部審計計劃》,同時部署了2025年重點審計事項及整改重點工作。與會人員圍繞審計計劃、審計整改工作等方面積極交流研討。會議強調(diào),各部室、各子集團應(yīng)針對以往年度的審計發(fā)現(xiàn)問題以及歷史遺留問題,嚴格落實整改,限期報送整改報告,全力做好配合。
下一步,法務(wù)審計部將不斷加強對集團內(nèi)部審計工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實,進一步推動內(nèi)部審計工作高標準、嚴要求、規(guī)范化,助力集團合規(guī)化體系建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。
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